Orden de Compra. Nº3575-787-SE15 "MAT. DE ASEO E HIGIENE PARA JJ.II.DE VILLAMAVIDA, "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-787-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MAT. DE ASEO E HIGIENE PARA JJ.II.DE VILLAMAVIDA,
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones3Unidad InternacionalESCOBILLON  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
12141901
Cloro Cl10Unidad InternacionalLITROS DE CLORO GEL  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47131609
Magos para escobas o traperos10Unidad InternacionalTRAPEROS  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
24111503
Bolsas de plástico10Unidad InternacionalPQTE. BOLSA BASURA 80X110CM  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad InternacionalENVASE DE CIF 750ML  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
12161902
Detergentes surfactantes12Unidad InternacionalLITRO LIQUIDO PARA PISOS POETT  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
14111520
Papel secante20Unidad InternacionalTOALLA NOVA INDIVIDUAL  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
14111520
Papel secante25Unidad InternacionalROLLOS DE PAPEL HIGIENICO X 4  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111520
Papel secante40Unidad InternacionalPAQUETES DE SERVILLETAS  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131811
Productos de lavandería6Unidad InternacionalDETERGENTE OMO 400 GRS  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131805
Limpiadores de uso general6Unidad InternacionalENVASE QUIK 750ML  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
47131813
Limpia Pantalla10Unidad InternacionalLIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131502
Paños de limpieza10Unidad InternacionalPAÑO ESPONGA COLORES SURTIDOS X 3  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 186.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 186.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.