|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3575-795-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
14-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRAT. SERVICIO DE 90 ALMUERZOS SEP LICEO C-83, OF.45, D° 1818 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
|
|
R.U.T. |
69.150.701-7 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
|
Comuna |
Florida
|
|
Impuesto |
78232,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
El Mono Con Bigote |
|
Razón Social |
MARIA OTILIA RIFO LOBOS
|
|
R.U.T. |
6.479.530-9 |
|
Sucursal |
El Mono Con Bigote |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 90 | Unidad Internacional | ALMUERZOS CONSISTENTES EN:
* PLATO DE FONDO
* ENSALDA
* PAN
* AJI
* POSTRE
* BEBIDA | |
$ 4.575,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 411.750
|
$ 411.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 411.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 78.232
|
|
$ 489.982
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.