Orden de Compra. Nº3575-802-SE18 "MAT. DE FERRETERIA NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR MUESTRA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2018, MEMO N°29 CC.EE. C°SUM. 3575-1-LE18."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-802-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-08-2018
Nombre de la Orden de Compra MAT. DE FERRETERIA NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR MUESTRA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2018, MEMO N°29 CC.EE. C°SUM. 3575-1-LE18.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 29314,2241
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje6Unidad InternacionalCAJA TORNILLO RAPIDO DE 3", 100 UN.  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.362 $ 13.361
26121522
Alambre desnudo1Unidad InternacionalKILO ALAMBRE GALVANIZADO N°14  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad InternacionalRODILLO CHIPORRO GRANDE  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697
86131502
Pintura1Unidad InternacionalTINETA PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 53.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.361 $ 53.361
86131502
Pintura1Unidad InternacionalTINETA PINTURA LATEX BLANCO  $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.126 $ 25.126
31201503
Cintas adhesivas de protección5Unidad InternacionalROLLOS CINTA ADHESIVA MULTIUSO GRIS 3M  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
23231002
Punta de herramienta con cuchilla de carburo2Unidad InternacionalPUNTAS CRUZ PARA TALADRO   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
11121610
Maderas duras35Unidad InternacionalPALOS DE PINO BRUTO 3X2X3,20 MTS.  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.135 $ 44.118
30103605
Tablas de madera6Unidad InternacionalTABLAS PINO 1X4X3,20 MTS.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
31162002
Clavos de sombrerete2Unidad Internacional1 KILO CLAVOS DE 4" 1/2 KILO CLAVOS DE 3" 1/2 KILO DE CLAVOS 2,5"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
Total Neto $ 154.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.314
TOTAL OC $ 183.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.