Orden de Compra. Nº3575-804-SE16 "MAT. P/CUBIERTA EN JJ.II.VILLAMAVIDA. MEMO 254 C.CIVIL. C°SUM.3575-5-LE16."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-804-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2016
Nombre de la Orden de Compra MAT. P/CUBIERTA EN JJ.II.VILLAMAVIDA. MEMO 254 C.CIVIL. C°SUM.3575-5-LE16.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento4Unidad InternacionalSACOS DE CEMENTO  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
11111701
Arena silícea0,7Unidad Internacional0,7 M3 DE ARENA  $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
11111611
Grava1,6Unidad Internacional1,6 M3 DE GRAVILLA  $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560
11101712
Aleación ferrosa5Unidad InternacionalTIRA 6MT. PERFIL TUBULAR 40X40X2MM  $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500
86131502
Pintura1Unidad InternacionalGALON ANTICORROSIVO NEGRO  $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad InternacionalLT. AGUARRAS  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
31162104
Anclajes de tornillo1Unidad InternacionalBOLSA DE TORNILLO AUTOPERFORANTE CON GOLILLA 1,5", 100 UNIDADES  $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
Total Neto $ 134.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 134.260

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.