Orden de Compra. Nº3575-83-SE13 "MATERIALES DE ASEO UNIDADES EDUCATIVAS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-83-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO UNIDADES EDUCATIVAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-2-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-03-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza33Unidad PAÑO AMARILLO ASEO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
47131615
Escobillones48Unidad ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA MULTIUSO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
47131611
Palas para basura15Unidad PALAS DE ASEO PLÁSTICAS CON MANGO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47131618
Mopas húmedas1Unidad MOPA SECA BLANCA CON MANGO $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47131806
Barniz o ceras de muebles16Litro CERA LÍQUIDA ROJA 5LTS. $ 6.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.800 $ 104.800
47131806
Barniz o ceras de muebles25Litro CERA LÍQUIDA INCOLORA 5LTS. $ 6.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.750 $ 163.750
12161902
Detergentes surfactantes70Litro LIMPIADOR PISO POETT 1 LITRO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
47131803
Desinfectantes domésticos60Litro CLORO DE 4 LITROS. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
12161902
Detergentes surfactantes20Paquete DETERGENTE OMO 800 GRAMOS $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables33Par GUANTES DE LATEX AMARILLO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.350 $ 31.350
Total Neto $ 649.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 649.750

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.