Orden de Compra. Nº3575-859-SE16 "MAT. P/MANT.MOTOR PUNTERA ESC.CRUCERO HUARO. MEMO N°243. C°.SUM.3575-5-LE16."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-859-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2016
Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT.MOTOR PUNTERA ESC.CRUCERO HUARO. MEMO N°243. C°.SUM.3575-5-LE16.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 7989,5475
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231302
Tubería de cobre2Unidad no definidaMTS. CAÑERIA DE COBRE AGUA 1"  $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.436 $ 12.437
31101516
Piezas de bronce fundidas a presión2Unidad InternacionalCODOS BRONCE 1" SOLDAR  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
23171509
Soldadura3Unidad InternacionalMTS. SOLDADURA ESTAÑO 50%  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
31191501
Papeles de lija2Unidad InternacionalPLIEGOS DE LIJA 80%  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
31201602
Pastas1Unidad InternacionalCAJA PASTA SOLDAR  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito3Unidad InternacionalTEFLON 1"  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
15111509
Gas metilacetileno propadieno (MAPP)2Unidad InternacionalGAS CHICO PARA SOPLETE  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad InternacionalPEGAMENTO VINILIT CON BROCHA  $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
40142115
Tubería de plástico1Unidad InternacionalTERMINAL HE PVC 1.1/4"  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
40142115
Tubería de plástico4Unidad InternacionalTERMINALES HE DE BRONCE DE 1"  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.387
31281904
Piezas de bronce formadas por estiraje1Unidad InternacionalTEE BRONCE DE 1"  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
30101811
Conductos de bronce2Unidad InternacionalTERMINALES HI BRONCE1" soldar  $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
30101811
Conductos de bronce4Unidad InternacionalTERMINALES HE PVC 32MM  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
27112802
Hojas de sierra1Unidad InternacionalHOJA DE SIERRA PARA METAL  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 42.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.990
TOTAL OC $ 50.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.