Orden de Compra. Nº3575-86-SE12 "MATERIALES MANTENCION ESCUELA CRUCERO DE HUARO "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-86-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION ESCUELA CRUCERO DE HUARO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-2-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas4Galón GALONES PINTURA BLANCO $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.400
60121001
Pinturas2Galón GALONES PINTURA COLOR LADRILLO $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
86131502
Pintura10Galón GALONES 0 PINTURA DAMASCO IMPERIAL $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10Litro DILUYENTE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211904
Brochas6Unidad Internacional BROCHAS 4" $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
21101507
Rodillos agrícolas4Unidad Internacional RODILLOS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
27112801
Brocas1Unidad Internacional   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
30171504
Puertas de madera1Unidad Internacional PUERTA 200 X80 $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
31161601
Pernos de anclaje2Unidad Internacional PERNOS CON DOBLE GOLILLA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 215.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 215.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.