Orden de Compra. Nº3575-896-SE18 "COLACIONES SEP LICEO IEF,OF.149,C°3575-22-LE17.ENTREGAR DIA MARTES 11-9-2018,8:00 HRS.LICEO IEF. "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-896-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2018
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SEP LICEO IEF,OF.149,C°3575-22-LE17.ENTREGAR DIA MARTES 11-9-2018,8:00 HRS.LICEO IEF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-22-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla34Unidad InternacionalLECHE EN CAJITA   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
11101601
Mineral de hierro34Unidad InternacionalBOTELLA AGUA MINERAL SIN GAS   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700
50181901
Pan fresco68Unidad InternacionalPAN CON QUESO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
50221101
Granos de Cereales34Unidad InternacionalCEREAL EN BARRA   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
50202304
Jugos y néctar envasados34Unidad InternacionalJUGO EN CAJITA   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
Total Neto $ 78.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 78.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.