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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3575-943-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES SEP LICEO COPIULEMU,OF.73,C°3575-22-LE17. ENTREGAR DIA MIERCOLES 12-9-2018, ESTADIO MUNICIPAL, 9:00 HRS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3575-22-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
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R.U.T. |
69.150.701-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
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Comuna |
Florida
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
supermercado los aromos |
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Razón Social |
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
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R.U.T. |
9.715.890-8 |
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Sucursal |
supermercado los aromos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 36 | Unidad Internacional | PAN CON QUESO | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 18 | Unidad Internacional | YOGURT | |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.240
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$ 3.240
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 18 | Unidad Internacional | JUGOS EN CAJITAS | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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50202310
| Agua mineral | 18 | Unidad Internacional | AGUA MINERAL DE 500 CC. CACHANTUN SIN GAS | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.900
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$ 9.900
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50101634
| Fruta fresca | 18 | Unidad Internacional | PLATANOS | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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Total Neto
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$ 40.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 40.140
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.