Orden de Compra. Nº
3575-970-SE16
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COLACIONES P/ ALUMNOS QUE PARTICIPARAN DE LA ACTIV. "CUENTA CUENTOS" Y "MI PRIMER LIBRO", SEP ESC. FLORIDA, C. SUM. 3575-5-LE15. **ENTREGAR DIA 15 Y 16 DE DICIEMBRE, EN ESCUELA FLORIDA A LAS 08:30 HRS.**
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-970-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES P/ ALUMNOS QUE PARTICIPARAN DE LA ACTIV. "CUENTA CUENTOS" Y "MI PRIMER LIBRO", SEP ESC. FLORIDA, C. SUM. 3575-5-LE15. **ENTREGAR DIA 15 Y 16 DE DICIEMBRE, EN ESCUELA FLORIDA A LAS 08:30 HRS.**
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-5-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
90
Unidad Internacional
HELADOS CRAZY
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.100
$ 71.100
50101634
Fruta fresca
90
Unidad Internacional
PLATANOS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
50202301
Agua
80
Unidad Internacional
AGUA CON SABOR
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
80
Unidad Internacional
HELADOS CRAZY
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.200
$ 63.200
50101634
Fruta fresca
80
Unidad Internacional
PLATANOS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
80
Unidad Internacional
QUEQUE
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
50181901
Pan fresco
90
Unidad Internacional
PAN DE HAMBURGUESA CON QUESO Y JAMON
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.500
$ 67.500
50202301
Agua
90
Unidad Internacional
AGUA CON SABOR
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.500
$ 58.500
Total Neto
$ 384.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 384.100
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.