Orden de Compra. Nº3577-232-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3577-258-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Direccion Admin. Salud Municipal Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3577-232-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3577-258-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Admin. Salud Municipal Florida
Razón Social Direccion Admin. Salud Municipal Florida
R.U.T. 61.929.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direccion Admin. Salud Municipal Florida
R.U.T. 61.929.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 113810
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingienergy
Razón Social INGIENERGY 3 14 SPA
R.U.T. 77.525.283-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingienergy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101710
Fuentes de agua potable1UnidadMATENCION Y LIMPIEZA CAÑERIAS CONEXION DE AGUA POTABLE CECOSF COPIULEMU, CONCIDERAR LIMPIEZA DE FILTRO DE AGUA Y CAMBIO DE ARENA DE CUARZO MAS LIMPIEZA CAÑERIAS, REALIZAR TRABAJO AL DIA SIGUIENTE DE GENERADA ORDEN DE COMPRA Y TRABAJO CON GARANTIA MINIMA 3 MESES.  $ 599.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.000 $ 599.000
Total Neto $ 599.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.810
TOTAL OC $ 712.810


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.711.062-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.484.247-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.525.283-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.