Orden de Compra. Nº3577-247-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Direccion Admin. Salud Municipal Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3577-247-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Admin. Salud Municipal Florida
Razón Social Direccion Admin. Salud Municipal Florida
R.U.T. 61.929.100-K
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado D.A. 2148 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direccion Admin. Salud Municipal Florida
R.U.T. 61.929.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 14651
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar2 (1039488 )RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD 1059775(1039488) RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD; Código: 60242-6; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $179 $ 2.987,00 $ 0,00 $ 358,00 $ 5.974 $ 6.332
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua1 (971396 )ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES 988546(971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES; Código: 165469-1; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $3752 $ 62.534,00 $ 0,00 $ 3.752,00 $ 62.534 $ 66.286
31211904
2239-10-LP12
Brochas1 (990635 )BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 UNIDAD 1007794(990635) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 UNIDAD; Código: 125711-0; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $134 $ 2.238,00 $ 0,00 $ 134,00 $ 2.238 $ 2.372
31211904
2239-10-LP12
Brochas1 (991224 )BROCHA CONDOR 5/8 X 3 UNIDAD 1008497(991224) BROCHA CONDOR 5/8 X 3 UNIDAD; Código: 49548-4; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $164 $ 2.737,00 $ 0,00 $ 164,00 $ 2.737 $ 2.901
Total Neto $ 77.891
Descuento $ 779
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.651
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 91.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.