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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3577-4-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3577-10-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Direccion Admin. Salud Municipal Florida
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R.U.T. |
61.929.100-K |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
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Comuna |
Florida
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Impuesto |
319327,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-01-2026 |
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Proveedor |
REDES CLINIC SPA |
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Razón Social |
REDES CLINIC SPA
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R.U.T. |
76.210.427-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REDES CLINIC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11141608
| Residuos o desperdicios peligrosos | 1 | Unidad | Servicio de retiro, transporte y disposición final de los residuos especiales y residuos peligrosos generados en los Centros de Salud, 4 Postas y 1 Cecosf. SE ADJUNTA BASES PARA POSTULACION QUIEN NO ADJUNTE LO SOLICITADO QUEDA FUERA DE BASES. EL RETIRO DEBE SER SEMANAL TODOS LOS DIAS VIERNES EN CECOSF DE COPIULEMU. EMPRESA DEBE ABASTESER DE BOLSAS Y CAJAS PARA RETIROS MENSUALES. | |
$ 1.680.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680.672
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$ 1.680.672
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Total Neto
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$ 1.680.672
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 319.328
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$ 2.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.