|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3586-101-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3586-48-L118 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3586-48-L118 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
|
|
R.U.T. |
69.190.500-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 295 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
|
|
R.U.T. |
69.190.500-4 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales 295 |
|
Comuna |
Carahue
|
|
Impuesto |
169243,64 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 295 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
|
Razón Social |
SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.730.550-6 |
|
Sucursal |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43232908
| Programas de desvío o conmutación | 1 | Unidad | VER DETALLE EN ANEXO ADJUNTO | SE ADJUNTA DETALLE SEGUN ANEXO. |
$ 890.756,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 890.756
|
$ 890.756
|
|
|
Total Neto
|
$ 890.756
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 169.244
|
|
$ 1.060.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.