Orden de Compra. Nº3586-231-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3586-82-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3586-231-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3586-82-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3586-82-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Diego Portales 295
Comuna Carahue
Impuesto 66840,67
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACON
Razón Social Distribuidora de materiales de Construcción
R.U.T. 76.472.863-7
Sucursal DIMACON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103608
Postes de madera o postes telefónicos1Unidadver anexo solicitadoMATERIALES ESPECIFICADOS EN ANEXO ADJUNTO DE ACUERDO A LO SOLICITADO $ 351.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.793 $ 351.793
Total Neto $ 351.793
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.841
TOTAL OC $ 418.634


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.