Orden de Compra. Nº3586-264-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3586-118-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3586-264-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3586-118-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3586-118-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Diego Portales 295
Comuna Carahue
Impuesto 46626
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS HUMBERTO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA
R.U.T. 76.451.117-4
Sucursal CARLOS HUMBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería1Unidadver anexo adjuntoANEXO ADJUNTO MATERIALES DE ASEO $ 245.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.400 $ 245.400
Total Neto $ 245.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.626
TOTAL OC $ 292.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.