|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3586-443-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3586-180-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
PINTURAS PARA SALA CUNA KIM-RUKA |
|
Proveniente de Licitación
|
3586-180-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Carahue
|
|
R.U.T. |
69.190.500-4 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales 295 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
12629,11 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 295 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
FERRETERIA VALDIVIA S.A.
|
|
R.U.T. |
92.522.000-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211701
| Esmaltes (COLORES SE PREPARAN, MARCA RENNER) | 1 | Unidad | Esmaltes (COLORES SE PREPARAN, MARCA RENNER) | VER PINTURAS EN ANEXO ADJUNTO |
$ 66.469,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 66.469
|
$ 66.469
|
|
|
Total Neto
|
$ 66.469
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.629
|
|
$ 79.098
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.