Orden de Compra. Nº3586-907-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3586-220-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3586-907-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3586-220-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3586-220-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Diego Portales 295
Comuna Carahue
Impuesto 267862,38
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Taller
Razón Social SIXTO DIONEL SAEZ MONTECINOS
R.U.T. 10.280.014-1
Sucursal Taller
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101805
Kits de reparación del motor1Unidadver anexo adjuntoVALOR NETO $ 1.409.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.409.802 $ 1.409.802
Total Neto $ 1.409.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 267.862
TOTAL OC $ 1.677.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.