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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3587-10-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIONES HABILITACIÓN BODEGA FARMACIA DSM CARA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3587-18-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal Carahue |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
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R.U.T. |
69.190.500-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Villagran 256 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
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R.U.T. |
69.190.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Villagran 256 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
1312774,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Villagran 256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jorge |
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Razón Social |
PATRICIA XIMENA ALARCÓN TORRES
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R.U.T. |
12.739.040-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jorge |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 280 | Unidad | M2 LÁTEX BLANCO (REPARACIÓN Y APAREJO) | M2 LÁTEX BLANCO (REPARACIÓN Y APAREJO) |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260.000
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$ 1.260.000
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80111613
| Mano de obra temporal | 11,52 | Unidad | TABIQUE PINO BRUTO 2 X 4 CEPILLADO | TABIQUE PINO BRUTO 2 X 4 CEPILLADO |
$ 67.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 771.840
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$ 771.840
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80111613
| Mano de obra temporal | 62 | Unidad | M2 INTERNIT 5mm | M2 INTERNIT 5mm |
$ 11.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 682.000
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$ 682.000
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80111613
| Mano de obra temporal | 62 | Unidad | M2 PORCELANATO | M2 PORCELANATO |
$ 36.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.232.000
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$ 2.232.000
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72102801
| Renovación de edificios, casas, señales y monumentos | 357 | Unidad | M2 ESMALTE AL AGUA (FACHADA DEFINITIVA) | M2 ESMALTE AL AGUA (FACHADA DEFINITIVA) |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.963.500
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$ 1.963.500
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Total Neto
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$ 6.909.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.312.775
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$ 8.222.115
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.