Orden de Compra. Nº3587-10-SE24 "REPARACIONES HABILITACIÓN BODEGA FARMACIA DSM CARA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3587-10-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2024
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES HABILITACIÓN BODEGA FARMACIA DSM CARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3587-18-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Carahue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Villagran 256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Villagran 256
Comuna Carahue
Impuesto 1312774,6
Dirección de Envío de la Factura Villagran 256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge
Razón Social PATRICIA XIMENA ALARCÓN TORRES
R.U.T. 12.739.040-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal280UnidadM2 LÁTEX BLANCO (REPARACIÓN Y APAREJO)M2 LÁTEX BLANCO (REPARACIÓN Y APAREJO) $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
80111613
Mano de obra temporal11,52UnidadTABIQUE PINO BRUTO 2 X 4 CEPILLADOTABIQUE PINO BRUTO 2 X 4 CEPILLADO $ 67.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 771.840 $ 771.840
80111613
Mano de obra temporal62UnidadM2 INTERNIT 5mmM2 INTERNIT 5mm $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.000 $ 682.000
80111613
Mano de obra temporal62UnidadM2 PORCELANATOM2 PORCELANATO $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.232.000 $ 2.232.000
72102801
Renovación de edificios, casas, señales y monumentos357UnidadM2 ESMALTE AL AGUA (FACHADA DEFINITIVA)M2 ESMALTE AL AGUA (FACHADA DEFINITIVA) $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.963.500 $ 1.963.500
Total Neto $ 6.909.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.312.775
TOTAL OC $ 8.222.115


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.