Orden de Compra. Nº
3587-124-AG20
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MATERIALES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3587-124-AG20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal Carahue
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T.
69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra
Villagran 256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T.
69.190.500-4
Dirección de Facturación
Villagran 256
Comuna
Carahue
Impuesto
232680,27
Dirección de Envío de la Factura
Villagran 256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado mit
Razón Social
ELIANIRA DE LAS MERCEDES PEREZ IRRIBARRA
R.U.T.
4.997.020-k
Sucursal
supermercado mit
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
15
Caja
CAJA TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA X 18 UU
CAJA TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA X 18 UU
$ 23.442,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 351.630
$ 351.630
12191501
Solventes aromáticos
15
Unidad
AROMATIZANTE ENCHUFE NATURALES-VAINILLA AIRWICK
AROMATIZANTE ENCHUFE NATURALES-VAINILLA AIRWICK
$ 3.455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.825
$ 51.825
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
30
Unidad
CERA PISO MADERA ROJA
CERA PISO MADERA ROJA
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.680
53131606
Desodorantes
200
Unidad
PASTILLA WC IGELIX
PASTILLA WC IGELIX
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
47131603
Esponjas
50
Unidad
ESPONJA DE LIMPIEZA GABI
ESPONJA DE LIMPIEZA GABI
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad
LIMPIADOR DE PISO POET
LIMPIADOR DE PISO POET
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.830
$ 37.830
47131605
Cepillos de limpieza
5
Unidad
ESCOBILLA DE LAVAR
ESCOBILLA DE LAVAR
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
47131605
Cepillos de limpieza
10
Unidad
ESCOBILLA DE UÑA
ESCOBILLA DE UÑA
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
14111703
Toallas de papel
33
Unidad
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL X 2 ROLLOS
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL X 2 ROLLOS
$ 7.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 248.193
$ 248.193
12191501
Solventes aromáticos
15
Unidad
AROMATIZANTE ENCHUFE MANZANA-CANELA AIRWICK
AROMATIZANTE ENCHUFE MANZANA-CANELA AIRWICK
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.895
$ 47.895
12191501
Solventes aromáticos
30
Unidad
REPUESTOS SURTIDOS AIRWICK
REPUESTOS SURTIDOS AIRWICK
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.450
$ 84.450
46181504
Guantes protectores
30
Par
GUANTES DE ASEO
GUANTES DE ASEO
$ 863,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.890
$ 25.890
14111703
Toallas de papel
150
Rollo
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.300
$ 69.300
Total Neto
$ 1.224.633
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 232.680
TOTAL OC
$ 1.457.313
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.