Orden de Compra. Nº3587-124-AG20 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3587-124-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Carahue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Villagran 256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Villagran 256
Comuna Carahue
Impuesto 232680,27
Dirección de Envío de la Factura Villagran 256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado mit
Razón Social ELIANIRA DE LAS MERCEDES PEREZ IRRIBARRA
R.U.T. 4.997.020-k
Sucursal supermercado mit
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel15CajaCAJA TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA X 18 UUCAJA TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA X 18 UU $ 23.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.630 $ 351.630
12191501
Solventes aromáticos15UnidadAROMATIZANTE ENCHUFE NATURALES-VAINILLA AIRWICKAROMATIZANTE ENCHUFE NATURALES-VAINILLA AIRWICK $ 3.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.825 $ 51.825
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos30UnidadCERA PISO MADERA ROJACERA PISO MADERA ROJA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
53131606
Desodorantes200UnidadPASTILLA WC IGELIXPASTILLA WC IGELIX $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
47131603
Esponjas50UnidadESPONJA DE LIMPIEZA GABIESPONJA DE LIMPIEZA GABI $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadLIMPIADOR DE PISO POETLIMPIADOR DE PISO POET $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.830 $ 37.830
47131605
Cepillos de limpieza5UnidadESCOBILLA DE LAVARESCOBILLA DE LAVAR $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
47131605
Cepillos de limpieza10UnidadESCOBILLA DE UÑAESCOBILLA DE UÑA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
14111703
Toallas de papel33UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL X 2 ROLLOSTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL X 2 ROLLOS $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.193 $ 248.193
12191501
Solventes aromáticos15UnidadAROMATIZANTE ENCHUFE MANZANA-CANELA AIRWICKAROMATIZANTE ENCHUFE MANZANA-CANELA AIRWICK $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.895 $ 47.895
12191501
Solventes aromáticos30UnidadREPUESTOS SURTIDOS AIRWICKREPUESTOS SURTIDOS AIRWICK $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.450 $ 84.450
46181504
Guantes protectores30ParGUANTES DE ASEOGUANTES DE ASEO $ 863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.890 $ 25.890
14111703
Toallas de papel150RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300
Total Neto $ 1.224.633
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.680
TOTAL OC $ 1.457.313


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.