Orden de Compra. Nº3587-160-SE24 "REPARACIÓN TECHO/PAREDES SALA DE ESTIMULACIÓN CESF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3587-160-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN TECHO/PAREDES SALA DE ESTIMULACIÓN CESF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3587-18-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Carahue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Villagran 256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Villagran 256
Comuna Carahue
Impuesto 258685
Dirección de Envío de la Factura Villagran 256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge
Razón Social PATRICIA XIMENA ALARCÓN TORRES
R.U.T. 12.739.040-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal75Unidad no definidaML GUARDAPOLVO 1°ML GUARDAPOLVO 1° $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
80111613
Mano de obra temporal5UnidadPROYECTOR LED 50 WPROYECTOR LED 50 W $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
72102801
Renovación de edificios, casas, señales y monumentos52UnidadKILÓMETROS RECORRIDO CARAHUE - TROVOLHUEKILÓMETROS RECORRIDO CARAHUE - TROVOLHUE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREPARACIÓN FILTRACIÓN TECHOREPARACIÓN FILTRACIÓN TECHO $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
80111613
Mano de obra temporal42UnidadM2 YESO CARTÓN 10mmM2 YESO CARTÓN 10mm $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000
80111613
Mano de obra temporal65UnidadMR PINTURA ÓLEO BLANCOMR PINTURA ÓLEO BLANCO $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.500 $ 552.500
Total Neto $ 1.361.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 258.685
TOTAL OC $ 1.620.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.