|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3587-217-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-08-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de reparacion y mantencion Posta |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal Carahue |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
|
|
R.U.T. |
69.190.500-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Villagran 240 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
|
|
R.U.T. |
69.190.500-4 |
|
Dirección de Facturación |
Villagran 256 |
|
Comuna |
Carahue
|
|
Impuesto |
55882,42 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Villagran 256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Empresa constructora portal del sol |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA, VERONICA ANDREA CASANOVA SANHUEZA EM
|
|
R.U.T. |
76.065.134-6 |
|
Sucursal |
Empresa constructora portal del sol |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121610
| Maderas duras | 1 | Unidad | cambio de caballetes existentes de ancho 0.25cms, unos de 0.50cms de desarrollo. Sello de goteras en techumbre. | |
$ 294.118,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 294.118
|
$ 294.118
|
|
|
Total Neto
|
$ 294.118
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 55.882
|
|
$ 350.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.