Orden de Compra. Nº3587-231-SE23 "INSUMOS PARA DIFUSIÓN CESFAM TROVOLHUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3587-231-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DIFUSIÓN CESFAM TROVOLHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3516-194-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Carahue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Villagran 256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002 del sistema PROMOCION DE LA SALU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Villagran 256
Comuna Carahue
Impuesto 230485,77
Dirección de Envío de la Factura Villagran 256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carla Alejandra
Razón Social PUBLICIDAD Y DISEÑO CARLA VERGARA CANDIA EMPRESA I
R.U.T. 76.730.554-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carla Alejandra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas400UnidadLÁPIZ PLÁSTICOLÁPIZ PLÁSTICO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
24111501
Bolsas de lona1UnidadPENDÓN ROLLER 0,8 X 2 MPENDÓN ROLLER 0,8 X 2 M $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
60101906
Afiches del alfabeto10UnidadIMPRESIÓN IMANTADOS 10 X 10 CM X 1000 UUIMPRESIÓN IMANTADOS 10 X 10 CM X 1000 UU $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones100UnidadLÁPIZ BAMBOOLÁPIZ BAMBOO $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
48101905
Tazas para servicio de mesa500UnidadBOLSAS SUBLIMINALESBOLSAS SUBLIMINALES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
80141605
Regalos publicitarios500UnidadLLAVEROS ACRÍLICOSLLAVEROS ACRÍLICOS $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
24111501
Bolsas de lona1,5Unidad no definidaM2 IMPRESIÓN DE LONA BANNERM2 IMPRESIÓN DE LONA BANNER $ 6.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.083 $ 10.083
Total Neto $ 1.213.083
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.486
TOTAL OC $ 1.443.569


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.