Orden de Compra. Nº3587-291-SE23 "ARTÍCULOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3587-291-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Carahue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Villagran 256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema GASTOS DE GESTIÓN DS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Villagran 256
Comuna Carahue
Impuesto 57670,51
Dirección de Envío de la Factura Villagran 256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 65695030
Razón Social MARÍA JANETT BUSTOS RIOSECO
R.U.T. 6.569.503-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 65695030
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadCARTONERO (CORTA PAPEL)CARTONERO (CORTA PAPEL) $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
24111503
Bolsas de plástico1UnidadRESMA FOLIO OFICIORESMA FOLIO OFICIO $ 5.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043
11111606
Pizarra1UnidadPIZARRA 60 X 90PIZARRA 60 X 90 $ 27.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.311 $ 27.311
44121618
Tijeras10UnidadTIJERAS PUNTA ROMATIJERAS PUNTA ROMA $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
42261901
Materiales de impresión o huella dactilar de autop2UnidadHUELLEROSHUELLEROS $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
44122010
Divisores100UnidadSEPARADORES OFICIOSEPARADORES OFICIO $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.500 $ 113.500
56101708
Archivadores móviles50UnidadARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHOARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.800 $ 121.800
Total Neto $ 303.534
Descuento $ 5
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.671
TOTAL OC $ 361.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.