Orden de Compra. Nº3587-396-SE23 "RECARGA DE BIDONES DE AGUA DEPENDECIAS DSM CARAHUE - AGOSTO 2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3587-396-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-09-2023
Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE BIDONES DE AGUA DEPENDECIAS DSM CARAHUE - AGOSTO 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3587-25-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Carahue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Villagran 256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema GESTIÓN DSM 2023.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Villagran 256
Comuna Carahue
Impuesto 49210
Dirección de Envío de la Factura Villagran 256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Antonio Medina Salazar - Casa Matriz
Razón Social RODRIGO ANTONIO MEDINA SALAZAR
R.U.T. 14.477.884-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rodrigo Antonio Medina Salazar - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua74UnidadBOTELLONES DE AGUA PURIFICADABOTELLONES DE AGUA PURIFICADA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000
Total Neto $ 259.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.210
TOTAL OC $ 308.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.