Orden de Compra. Nº3587-573-SE23 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPARACIONES MENORES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3587-573-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPARACIONES MENORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Carahue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Villagran 256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Villagran 256
Comuna Carahue
Impuesto 75555,4
Dirección de Envío de la Factura Villagran 256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge
Razón Social PATRICIA XIMENA ALARCÓN TORRES
R.U.T. 12.739.040-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101609
Mineral de cinc6UnidadPLANCHA ZINC 5V X 3 M.PLANCHA ZINC 5V X 3 M. $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400
31191501
Papeles de lija3UnidadPLIEGO LIJA FIERROPLIEGO LIJA FIERRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
23171509
Soldadura1UnidadK. SOLDADURAK. SOLDADURA $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
21102006
Trituradoras de martillo1UnidadCOMBO 02 LIBRASCOMBO 02 LIBRAS $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadGALÓN ESMALTE SINTÉTICO GRISGALÓN ESMALTE SINTÉTICO GRIS $ 29.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.660 $ 29.660
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadLITRO AGUARRASLITRO AGUARRAS $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
11101712
Aleación ferrosa12UnidadTIRA DE FIERRO 20 X 20 X 6TIRA DE FIERRO 20 X 20 X 6 $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
11121610
Maderas duras10UnidadPZA MADERA 1 X 1/2 PINO CEPILLADOPZA MADERA 1 X 1/2 PINO CEPILLADO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
11121611
Tablero de partículas2UnidadPLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 12mmPLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 12mm $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
31161502
Tornillos de anclaje2UnidadCAJA DE TORNILLO 1 1/2"CAJA DE TORNILLO 1 1/2" $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
Total Neto $ 397.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.555
TOTAL OC $ 473.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.