Orden de Compra. Nº
3587-573-SE23
"
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPARACIONES MENORES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3587-573-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPARACIONES MENORES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal Carahue
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T.
69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra
Villagran 256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T.
69.190.500-4
Dirección de Facturación
Villagran 256
Comuna
Carahue
Impuesto
75555,4
Dirección de Envío de la Factura
Villagran 256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jorge
Razón Social
PATRICIA XIMENA ALARCÓN TORRES
R.U.T.
12.739.040-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Jorge
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101609
Mineral de cinc
6
Unidad
PLANCHA ZINC 5V X 3 M.
PLANCHA ZINC 5V X 3 M.
$ 13.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.400
$ 83.400
31191501
Papeles de lija
3
Unidad
PLIEGO LIJA FIERRO
PLIEGO LIJA FIERRO
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
23171509
Soldadura
1
Unidad
K. SOLDADURA
K. SOLDADURA
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
21102006
Trituradoras de martillo
1
Unidad
COMBO 02 LIBRAS
COMBO 02 LIBRAS
$ 12.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
GALÓN ESMALTE SINTÉTICO GRIS
GALÓN ESMALTE SINTÉTICO GRIS
$ 29.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.660
$ 29.660
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 3"
BROCHA 3"
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
LITRO AGUARRAS
LITRO AGUARRAS
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
11101712
Aleación ferrosa
12
Unidad
TIRA DE FIERRO 20 X 20 X 6
TIRA DE FIERRO 20 X 20 X 6
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.000
$ 138.000
11121610
Maderas duras
10
Unidad
PZA MADERA 1 X 1/2 PINO CEPILLADO
PZA MADERA 1 X 1/2 PINO CEPILLADO
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
11121611
Tablero de partículas
2
Unidad
PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 12mm
PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 12mm
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
31161502
Tornillos de anclaje
2
Unidad
CAJA DE TORNILLO 1 1/2"
CAJA DE TORNILLO 1 1/2"
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
Total Neto
$ 397.660
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.555
TOTAL OC
$ 473.215
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.