Orden de Compra. Nº
3587-93-SE26
"
Mantencion y reparacion vehiculos DSM MARZO 2026 C
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3587-93-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Mantencion y reparacion vehiculos DSM MARZO 2026 C
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3587-20-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal Carahue
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T.
69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra
Villagran 256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T.
69.190.500-4
Dirección de Facturación
Villagran 256
Comuna
Carahue
Impuesto
918124,84
Dirección de Envío de la Factura
Villagran 256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RVmotors
Razón Social
R&B INGENIERIA, REPUESTOS Y SERVICIOS SPA
R.U.T.
77.150.088-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RVmotors
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N°: 709
ORDEN DE TRABAJO N°: 709
$ 213.746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 213.746
$ 213.746
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N°: 739
ORDEN DE TRABAJO N°: 739
$ 298.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 298.202
$ 298.202
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N°: 800
ORDEN DE TRABAJO N°: 800
$ 692.886,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 692.886
$ 692.886
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N°: 834
ORDEN DE TRABAJO N°: 834
$ 604.402,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 604.402
$ 604.402
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
PRESUPUESTO N°: 433
PRESUPUESTO N°: 433
$ 279.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.200
$ 279.200
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
PRESUPUESTO N°: 451
PRESUPUESTO N°: 451
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
PRESUPUESTO N°: 458
PRESUPUESTO N°: 458
$ 670.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 670.320
$ 670.320
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
PRESUPUESTO N°: 459
PRESUPUESTO N°: 459
$ 262.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 262.900
$ 262.900
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
PRESUPUESTO N°: 428
PRESUPUESTO N°: 428
$ 424.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 424.428
$ 424.428
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
PRESUPUESTO N°: 432
PRESUPUESTO N°: 432
$ 633.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 633.784
$ 633.784
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
PRESUPUESTO N°: 463
PRESUPUESTO N°: 463
$ 279.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.200
$ 279.200
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
PRESUPUESTO N°: 476
PRESUPUESTO N°: 476
$ 403.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.168
$ 403.168
Total Neto
$ 4.832.236
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 918.125
TOTAL OC
$ 5.750.361
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.