Orden de Compra. Nº3588-103-SE11 "MATERIALES PARA PINTURA EDIFICIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3588-103-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-03-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PINTURA EDIFICIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3588-75-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay
Comuna Yungay
Impuesto 106288,907
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Razón Social EMILIANO SAGURIE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.103.590-4
Sucursal Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex25Unidad no definidaGalón de latex lavable sipa, blanco.  $ 6.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.425 $ 150.420
31211506
Pinturas de látex48Unidad no definidaGalón latex lavable profesional.  $ 6.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.816 $ 288.806
31211504
Pinturas de cobertura2Unidad no definidaTineta pasta muro interior.  $ 11.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.504 $ 22.504
11101506
Yeso1Unidad no definidaSaco yeso de 30 kilos.  $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.487 $ 3.487
31211904
Brochas6Unidad no definidaBrocha de 2".  $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.166 $ 2.166
31211904
Brochas3Unidad no definidaBrocha de 4".  $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.724 $ 2.723
31211906
Rodillos de pintar5Unidad no definidaRodillo chiporro sintetico.  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
23131507
Tela para lijar30Unidad no definidaLija fierro grano 150.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
27112202
Llanas de madera3Unidad no definidaLlana lisa de 180 mm.  $ 2.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.461 $ 7.462
27112009
Raspadores5Unidad no definidaRaspador de madera.  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.925 $ 15.924
27111909
Espátulas5Unidad no definidaEspatula de 40 mm.  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992
31201503
Cintas adhesivas de protección10Unidad no definidaCinta enmascarar de 50 mm.  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.184
15121802
Lubricantes anticorrosivos5Unidad no definidaGalon anticorrosivo negro.  $ 7.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.565 $ 37.563
Total Neto $ 559.415
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.289
TOTAL OC $ 665.704


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.