Orden de Compra. Nº
3588-103-SE11
"
MATERIALES PARA PINTURA EDIFICIO MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3588-103-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
08-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA PINTURA EDIFICIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3588-75-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T.
69.141.500-7
Dirección de Unidad de Compra
Esmeralda Nº380 - Yungay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T.
69.141.500-7
Dirección de Facturación
Esmeralda Nº380 - Yungay
Comuna
Yungay
Impuesto
106288,907
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda Nº380 - Yungay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Razón Social
EMILIANO SAGURIE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.103.590-4
Sucursal
Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
25
Unidad no definida
Galón de latex lavable sipa, blanco.
$ 6.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.425
$ 150.420
31211506
Pinturas de látex
48
Unidad no definida
Galón latex lavable profesional.
$ 6.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.816
$ 288.806
31211504
Pinturas de cobertura
2
Unidad no definida
Tineta pasta muro interior.
$ 11.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.504
$ 22.504
11101506
Yeso
1
Unidad no definida
Saco yeso de 30 kilos.
$ 3.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.487
$ 3.487
31211904
Brochas
6
Unidad no definida
Brocha de 2".
$ 361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.166
$ 2.166
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
Brocha de 4".
$ 908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.724
$ 2.723
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad no definida
Rodillo chiporro sintetico.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
23131507
Tela para lijar
30
Unidad no definida
Lija fierro grano 150.
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
27112202
Llanas de madera
3
Unidad no definida
Llana lisa de 180 mm.
$ 2.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.461
$ 7.462
27112009
Raspadores
5
Unidad no definida
Raspador de madera.
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.925
$ 15.924
27111909
Espátulas
5
Unidad no definida
Espatula de 40 mm.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.992
31201503
Cintas adhesivas de protección
10
Unidad no definida
Cinta enmascarar de 50 mm.
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.184
15121802
Lubricantes anticorrosivos
5
Unidad no definida
Galon anticorrosivo negro.
$ 7.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.565
$ 37.563
Total Neto
$ 559.415
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.289
TOTAL OC
$ 665.704
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.