Orden de Compra. Nº3588-233-SE18 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - APOYO SOCIAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3588-233-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - APOYO SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3588-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay
Comuna Yungay
Impuesto 21171,4055
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Razón Social EMILIANO SAGURIE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.103.590-4
Sucursal Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas15UnidadMADERA PINO 2x3  $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.415 $ 20.420
11121611
Tablero de partículas10UnidadPLANCHAS DE OSB   $ 8.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.860 $ 82.857
31162005
Clavos para tejados1kilogramoCLAVOS DE ZINC DE TECHO 2 1/2"  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
30151504
Cartones para techar1RolloFIELTRO LISO 10/40  $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.756 $ 5.756
Total Neto $ 111.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.171
TOTAL OC $ 132.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.