Orden de Compra. Nº3588-272-AG25 "Productos varios para actividades culturales en Biblioteca Pública Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3588-272-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Productos varios para actividades culturales en Biblioteca Pública Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Facturación Municipalidad de Yungay - Esmer.
Comuna Yungay
Impuesto 10480,59
Dirección de Envío de la Factura Municipalidad de Yungay - Esmer.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multiaseo
Razón Social COMERCIALIZADORA MULTIASEO LIMITADA
R.U.T. 76.217.607-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Multiaseo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel5PaqueteServilletas tipo nova  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
14111703
Toallas de papel3RolloToalla desechable de 100 mts, tipo Swan  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.303 $ 9.303
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos6PaqueteMangas de vasos plumavit de 25 unidades cada manga.  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.598
25111903
Velas10PaqueteVelas grandes  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
52151704
Cucharas domésticas30UnidadCucharas plasticas de cafe  $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
52151905
Bandejas domésticas para hornear galletas20UnidadBandejas de cartón redonda N°10  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
Total Neto $ 55.161
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.481
TOTAL OC $ 65.642


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.