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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3588-32-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
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R.U.T. |
69.141.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda Nº380 - Yungay |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
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R.U.T. |
69.141.500-7 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda Nº380 - Yungay |
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Comuna |
Yungay
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Impuesto |
4789,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda Nº380 - Yungay |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-01-2017 |
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Proveedor |
Katherine Harlette Saez Carrasco |
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Razón Social |
KATHERINE HARLETTE SAEZ CARRASCO
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R.U.T. |
16.398.997-2 |
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Sucursal |
Katherine Harlette Saez Carrasco |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 2 | Unidad | MANTENCION DE EXTINTORES PQS DE 6 KG. | |
$ 5.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.084
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$ 10.084
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | RECARGA EXTINTOR PQS DE 6 KG. | |
$ 10.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.084
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$ 10.084
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46191601
| Extintores | 2 | Unidad | REPOSICION DE MANGUERAS DE CAUCHO | |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.042
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$ 5.042
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Total Neto
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$ 25.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.790
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$ 30.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.