|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3588-328-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-10-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
POLINES Y MALLA RACHEL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3588-75-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
|
|
R.U.T. |
69.141.500-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda Nº380 - Yungay |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
|
|
R.U.T. |
69.141.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda Nº380 - Yungay |
|
Comuna |
Yungay
|
|
Impuesto |
84816 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda Nº380 - Yungay |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Emiliano Sagurie y Cia Ltda |
|
Razón Social |
EMILIANO SAGURIE Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.103.590-4 |
|
Sucursal |
Emiliano Sagurie y Cia Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11162111
| Malla | 320 | Unidad no definida | Metros de malla rachel 80% x 2,1. | |
$ 455,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 145.600
|
$ 145.600
|
11121603
| Troncos | 200 | Unidad no definida | Polines impregnados de 4". | |
$ 1.504,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.800
|
$ 300.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 446.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 84.816
|
|
$ 531.216
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.