Orden de Compra. Nº
3588-373-SE11
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MATERIALES VARIOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3588-373-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
29-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES VARIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3588-75-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T.
69.141.500-7
Dirección de Unidad de Compra
Esmeralda Nº380 - Yungay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T.
69.141.500-7
Dirección de Facturación
Esmeralda Nº380 - Yungay
Comuna
Yungay
Impuesto
52887,032
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda Nº380 - Yungay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Razón Social
EMILIANO SAGURIE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.103.590-4
Sucursal
Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151602
Planchas de escurrimiento
6
Unidad no definida
Plancha Fe 1x3 x 2 mm.
$ 26.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.048
$ 156.048
30161712
Perfiles laminados para suelos
6
Unidad no definida
Tiras laminado 40x40x 3 mm.
$ 7.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.700
$ 47.700
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad no definida
Tiras perfil rectangular 60x40x2 mm.
$ 11.705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.410
$ 23.411
31161606
Cerrojos de puerta
2
Unidad no definida
Cerrojos 5/8".
$ 2.614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.228
$ 5.228
46171501
Candados
2
Unidad no definida
Candados medianos.
$ 3.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.470
$ 6.470
23171509
Soldadura
5
Unidad no definida
Kilos soldadura 6011 1/8 punto azul.
$ 2.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.550
$ 11.550
31191502
Discos bruñidores
5
Unidad no definida
Disco corte 7".
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.580
$ 4.580
30111601
Cemento
2
Unidad no definida
Bolsas de cemento.
$ 2.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
11151512
Fibras de vidrio
10
Unidad no definida
Vidrios transparente careta soldar.
$ 51,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 510
$ 510
42142901
Gafas
2
Unidad no definida
Gafas seguridad oscuras.
$ 1.663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.326
$ 3.326
42142901
Gafas
2
Unidad no definida
Gafas seguridad transparente.
$ 908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.816
$ 1.816
31211910
Mitones
2
Unidad no definida
$ 1.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.060
$ 3.060
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad no definida
Galón anticorrosivo verde.
$ 8.774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.774
$ 8.774
Total Neto
$ 278.353
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.887
TOTAL OC
$ 331.240
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.