Orden de Compra. Nº
3588-654-SE15
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MATERIALES DE ESCRITORIO -
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3588-654-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
08-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ESCRITORIO -
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3588-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T.
69.141.500-7
Dirección de Unidad de Compra
Esmeralda Nº380 - Yungay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T.
69.141.500-7
Dirección de Facturación
Esmeralda Nº380 - Yungay
Comuna
Yungay
Impuesto
16633,7134
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda Nº380 - Yungay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COPIPLAN
Razón Social
SOC COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES COPIPLAN LIMITA
R.U.T.
76.084.990-1
Sucursal
COPIPLAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60101103
Globos terráqueos electrónicos
4
Bolsa
GLOBOS ROJOS
$ 1.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.116
$ 6.118
60101103
Globos terráqueos electrónicos
4
Bolsa
GLOBOS AZULES
$ 1.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.116
$ 6.118
60101103
Globos terráqueos electrónicos
4
Bolsa
GLOBOS BLANCOS
$ 1.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.116
$ 6.118
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
5
Unidad
FRASCOS TEMPERA GRANDE COLOR VERDE
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.755
$ 5.756
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Unidad
SILICONA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
60123601
Pegamento de purpurina
1
kilogramo
COLA FRIA POTE KILO
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
14121502
Cartón no blanqueado
20
Pliego
CARTON PIEDRA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.916
14111610
Cartulina
100
Pliego
CARTULINA COLOR AZUL
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
14111610
Cartulina
100
Pliego
CARTULINA COLOR ROJO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
14111610
Cartulina
100
Pliego
CARTULINA COLOR BLANCO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
10
Frasco
FRACOS GRANDES TEMPERA COLOR ROJO
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.510
$ 11.513
Total Neto
$ 87.546
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.634
TOTAL OC
$ 104.180
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.