Orden de Compra. Nº3588-72-SE11 "COMPRA MATERIALES NIÑOS CAHMT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3588-72-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-02-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES NIÑOS CAHMT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3588-113-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay
Comuna Yungay
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPIPLAN
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES COPIPLAN LIMITA
R.U.T. 76.084.990-1
Sucursal COPIPLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definida   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definida   $ 13.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.910 $ 13.910
44122019
Cajas de archivo o accesorios6Unidad no definida ESTUCHES PARA LAPICES $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580
14111531
Libros o cuadernos de registro165Unidad no definida CUADERNO COLLEGE $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
11101507
Grafito55Unidad no definida LAPIZ GRAFITO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31201603
Gomas55Unidad no definida GOMA DE BORRAR $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
44121618
Tijeras55Unidad no definida TIJERAS $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
44121708
Marcadores12Unidad no definida LAPICES DE DESTACADORES DIFERENTES COLORES $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
14111514
Bloques para mensajes6Unidad no definida LIBRETA DE APUNTES CON DISEÑO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
44121701
Lápiz pasta12Unidad no definida LAPIZ TINTA GEL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121619
Sacapuntas55Unidad no definida SACAPUNTAS $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
44121634
Rollos dispensadores de pegamento55Unidad no definida PEGAMENTO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.450 $ 32.450
44121707
Lápices de colores55Unidad no definida CAJAS DE LAPICES DE COLORES $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.600 $ 50.600
Total Neto $ 275.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 275.560

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.