Orden de Compra. Nº3588-824-SE15 "MATERIALES MANTENCION CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3588-824-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-11-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3588-19-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay
Comuna Yungay
Impuesto 13189,4561
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Razón Social EMILIANO SAGURIE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.103.590-4
Sucursal Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos2Unidad no definidaLLAVE DE PASO SOLDAR 1/2 STRETTO  $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.588 $ 2.588
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadOLEO MASTER CAFE MORO TRICOLOR  $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025
31161611
Pernos de sujeción150UnidadPERNO COCINA 5/32 x 1  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.890
27112801
Brocas10UnidadDISCO ACERO INOX. 4 1/2  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143
27112801
Brocas6UnidadBROCA FE 4"  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.975
31161709
Tuercas sujetadoras150UnidadTUERCAS 5/32  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.260
31161801
Golillas de seguridad300UnidadGOLILLA CALIBRADA 5/32  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.260
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6UnidadSILICONA DEN BRAVEN 1001  $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.922 $ 8.924
31201606
Calafateos1UnidadPISTOLA CALAFATEAR TRUPER  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
15111505
Butano2UnidadGAS BUTANO HUMBOLDT   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
30152003
Murallas de fibrocemento4UnidadFIBROCEMENTO LISO 5 MM VOLCAN  $ 6.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.496 $ 27.496
Total Neto $ 69.418
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.189
TOTAL OC $ 82.607


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.