Orden de Compra. Nº
3588-824-SE15
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MATERIALES MANTENCION CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3588-824-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES MANTENCION CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3588-19-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T.
69.141.500-7
Dirección de Unidad de Compra
Esmeralda Nº380 - Yungay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T.
69.141.500-7
Dirección de Facturación
Esmeralda Nº380 - Yungay
Comuna
Yungay
Impuesto
13189,4561
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda Nº380 - Yungay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Razón Social
EMILIANO SAGURIE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.103.590-4
Sucursal
Emiliano Sagurie y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141702
Grifos
2
Unidad no definida
LLAVE DE PASO SOLDAR 1/2 STRETTO
$ 1.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.588
$ 2.588
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
OLEO MASTER CAFE MORO TRICOLOR
$ 13.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.025
$ 13.025
31161611
Pernos de sujeción
150
Unidad
PERNO COCINA 5/32 x 1
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.890
27112801
Brocas
10
Unidad
DISCO ACERO INOX. 4 1/2
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.143
27112801
Brocas
6
Unidad
BROCA FE 4"
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.976
$ 2.975
31161709
Tuercas sujetadoras
150
Unidad
TUERCAS 5/32
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.260
31161801
Golillas de seguridad
300
Unidad
GOLILLA CALIBRADA 5/32
$ 4,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.260
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
6
Unidad
SILICONA DEN BRAVEN 1001
$ 1.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.922
$ 8.924
31201606
Calafateos
1
Unidad
PISTOLA CALAFATEAR TRUPER
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
15111505
Butano
2
Unidad
GAS BUTANO HUMBOLDT
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.345
30152003
Murallas de fibrocemento
4
Unidad
FIBROCEMENTO LISO 5 MM VOLCAN
$ 6.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.496
$ 27.496
Total Neto
$ 69.418
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.189
TOTAL OC
$ 82.607
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.