|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3588-94-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
17-02-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
adquisición servicio de reparacion de maquinaria |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
|
|
R.U.T. |
69.141.500-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda Nº380 - Yungay |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
|
|
R.U.T. |
69.141.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda Nº380 - Yungay |
|
Comuna |
Yungay
|
|
Impuesto |
30799,19 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda Nº380 - Yungay |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Moises Carlos |
|
Razón Social |
COMERCIAL MOISES CHANDIA ESCOBAR.E.I.R.L
|
|
R.U.T. |
76.226.607-5 |
|
Sucursal |
Moises Carlos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad no definida | | |
$ 162.101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 162.101
|
$ 162.101
|
|
|
Total Neto
|
$ 162.101
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.799
|
|
$ 192.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.