Orden de Compra. Nº3588-948-CM16 "INSUMOS ASEO PRECENSO INE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3588-948-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO PRECENSO INE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay
Comuna Yungay
Impuesto 42955,2
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles40 (31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML 33225(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML ; Código: 99473;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.760 $ 24.760
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes48 (210225) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR 210225(210225) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR ; Código: 84806;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.480 $ 48.480
53131608
2239-7-LP12
Jabones30 (809371) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML 813591(809371) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML; Código: 92028AA;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.480 $ 42.480
47131602
2239-7-LP12
Traperos30 (981320) TRAPERO MANOS DE CHILE SIMPLE C/OJAL ALGODON PESADO 50 X 70 996780(981320) TRAPERO MANOS DE CHILE SIMPLE C/OJAL ALGODON PESADO 50 X 70; Código: 87174;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico30 (1031802) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT 1051933(1031802) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT; Código: 10405;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.910 $ 50.910
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl50 (1076142) CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML 1097140(1076142) CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML; Código: 91016EU;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.450 $ 44.450
Total Neto $ 226.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.955
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 269.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.