Orden de Compra. Nº3589-497-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3589-279-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3589-497-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3589-279-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3589-279-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adm. Educacional Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay
Comuna Yungay
Impuesto 102439,64
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPIPLAN
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES COPIPLAN LIMITA
R.U.T. 76.084.990-1
Sucursal COPIPLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería6UnidadRESMAS PAPEL CANSON TAMAÑO CARTA - OFICIO 3C/U  $ 11.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.496 $ 68.496
14111509
Artículos de papelería100UnidadRESMAS TAMAÑO CARTA  $ 2.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.800 $ 215.800
14111606
Papel artístico o papel Kraft200PliegoCARTULINAS DIFERENTES COLORES  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14121503
Cartulina100PliegoCARTULINA BLANCA  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILAS N° CR 2025 TIPO MAXELL  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31201512
Cinta Transparente50UnidadCINTA ADHESIVA DOBLE FAZ, TIPO ARTEL  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250
31201512
Cinta Transparente50UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
31201606
Calafateos100UnidadBARRAS DE SILICONA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44121630
Kit de grapadora2UnidadENGRAPADORA TIPO STANLEY  $ 7.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.060 $ 15.060
44121712
Recambios para marcadores150UnidadPLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO TIPO PILOT  $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.150 $ 141.150
44122107
Grapas5CajaGRAPAS PARA ENGRAPADORA  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.275 $ 3.275
44122107
Grapas5CajaGRAPAS PARA ENGRAPADORA  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.275 $ 3.275
Total Neto $ 539.156
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.440
TOTAL OC $ 641.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.