Orden de Compra. Nº3589-535-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3589-303-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3589-535-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3589-303-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3589-303-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adm. Educacional Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
R.U.T. 69.141.500-7
Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay
Comuna Yungay
Impuesto 119396
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPIPLAN
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES COPIPLAN LIMITA
R.U.T. 76.084.990-1
Sucursal COPIPLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas1UnidadListado de materiales adjunto.  $ 628.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.400 $ 628.400
Total Neto $ 628.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.396
TOTAL OC $ 747.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.