|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3589-753-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ESCUELA SAN LUIS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3588-4-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Adm. Educacional Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
|
|
R.U.T. |
69.141.500-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda Nº380 - Yungay |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
|
|
R.U.T. |
69.141.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda Nº380 - Yungay |
|
Comuna |
Yungay
|
|
Impuesto |
37744,64 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda Nº380 - Yungay |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DESPACHO |
LOS PRODUCTOS REQUERIDOS DEBEN SER DESPACHADOS A LA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE YUNGAY (DAEM), UBICADO EN ESMERALDA N° 340, COMUNA DE
YUNGAY, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 17:30, CONTACTO FELIPE MACHUCA,
ADQUISICIONES DAEM, 042-2971830
|
|
|
Proveedor |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR |
|
Razón Social |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR
|
|
R.U.T. |
8.603.671-1 |
|
Sucursal |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA HP N°901 ORIGINAL NEGRO | CARTUCHO DE TINTA HP N°901 ORIGINAL NEGRO |
$ 11.681,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.362
|
$ 23.362
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 7 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA HP N°74 ORIGINAL | CARTUCHO DE TINTA HP N°74 |
$ 11.681,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.767
|
$ 81.767
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 7 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA HP N°75 ORIGINAL | CARTUCHO DE TINTA HP N°75 ORIGINAL |
$ 13.361,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 93.527
|
$ 93.527
|
|
|
Total Neto
|
$ 198.656
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.745
|
|
$ 236.401
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.