|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
359-1238-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 359-413-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Programa mes de mayo (desiertos) segun resolucion exenta N°235.
N° Sigfe: 79326
Favor despachar urgente. |
|
Proveniente de Licitación
|
359-413-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Inst Nacional del Cancer Adquisiciones |
|
Razón Social |
Instituto Nacional del Cancer
|
|
R.U.T. |
61.608.404-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independ |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Instituto Nacional del Cancer
|
|
R.U.T. |
61.608.404-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
33288 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Ecolab S.A.
|
|
R.U.T. |
96.604.460-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131811
| Quik Fill 920 Express:desinfectante c/registro SESMA.bidón x 60.Ya usado por el Instituto | 120 | kilogramo | Quik Fill 920 Express:desinfectante c/registro SESMA.bidón x 60.Ya usado por el Instituto | DETERGENTE LD-50 (CGU:1201019) |
$ 1.460,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 175.200
|
$ 175.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 175.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.288
|
|
$ 208.488
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.