|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
359-1304-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-07-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 359-170-LQ15 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
359-170-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Inst Nacional del Cancer Adquisiciones |
|
Razón Social |
Instituto Nacional del Cancer
|
|
R.U.T. |
61.608.404-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independ |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Instituto Nacional del Cancer
|
|
R.U.T. |
61.608.404-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
5757 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-07-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Insumos Medicos Hospitalarios |
|
Razón Social |
IMH S A
|
|
R.U.T. |
78.083.940-6 |
|
Sucursal |
Insumos Medicos Hospitalarios |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42291620
| Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios | 6 | Unidad | AGUJA VERRES 120 mm. (CGU:0307014) | Aguja de Veress, marca Purple Surgical Inglaterra, tamaño 12 cm., punta biselada, con indicador de inserción visual y audible, empaque unitario estéril, libre de látex, Código PS3700. Entrega: 1 día. Flete incluido. Monto mínimo de facturación 50.000 má |
$ 5.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.300
|
$ 30.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 30.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.757
|
|
$ 36.057
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.