Orden de Compra. Nº359-1548-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 359-585-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional del Cancer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 359-1548-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 359-585-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Programa de Compras del mes de Junio, según Resolución Exenta N° 475 del 26/05/2008. TRAER FOTOCOPIA DE FACTURA REVISAR ARCHIVO ADJUNTO CON HORARIO DE ATENCION. Favor despachar Urgente. ID Sigfe: 110622
Proveniente de Licitación 359-585-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
Comuna -1
Impuesto 11390,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CORREA HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.881.670-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
CLORO CORRIENTE 5 LTS. DETTER 5 % CONC.40BidónCLORO CORRIENTE 5 LTS. DETTER 5 % CONC.CLORO LIQUIDO AL 5% (BIDON DE 5 LITROS) (CGU:1201017) $ 1.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
47131603
ESPONJA BONOBRIL CLASICA VIRUTEX40UnidadESPONJA BONOBRIL CLASICA VIRUTEXESPONJA ABRASIVA AMARILLO/VERDE EQUIVALENTE VIRUTEX (CGU:1201010) $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
47131829
LIMPIADOR MULT/USO 500 CC KLENZO POLVO25PaqueteLIMPIADOR MULT/USO 500 CC KLENZO POLVOABRASIVO EN POLVO 475 GRS EQUIVALENTE A KLENZO (CGU:1201001) $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
Total Neto $ 59.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.390
TOTAL OC $ 71.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.