Orden de Compra. Nº359-1775-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 359-17-LP15"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional del Cancer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 359-1775-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 359-17-LP15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 359-17-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
Comuna Independencia
Impuesto 1259,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANOFI AVENTIS
Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.
R.U.T. 92.251.000-8
Sucursal SANOFI AVENTIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85111602
Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia510ComprimidoCAPTOPRIL CM 25MG ENVASADO EN BLISTER (CGU:0104047)CAPTOPRIL COMPRIMIDOS 25 mg CAJA X 30 DESPACHO EN 24 HORAS UNA VEZ RECEPCIONADA CONFORME OC, REGISTRO ISP F-1275013 VENCIMIENTO 14-08-2019 SE ADJUNTA CARTA Y POLITICAS DE CANJE FLETE INCLUIDO, MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN 200.000 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630
Total Neto $ 6.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.260
TOTAL OC $ 7.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.