Orden de Compra. Nº359-1836-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 359-127-LP25 JULIO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional del Cancer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 359-1836-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 359-127-LP25 JULIO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 359-127-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2958
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
Comuna *
Impuesto 104120
Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85111602
Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia4UnidadFRASCO VIDRIO GRADUADO TRANSPARENTE RECOLECTOR DE ORINA CGU:0333001 FRASCO ORINA VIDRIO 3000 CC CON TAPA Y ASA. lote 20232404 vencimiento 05-08-2028. ULTIMA COMPRA 10-12-2024 SEGUN FACTURA 71989 ORDEN DE COMPRA 359-3481-SE24 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
85111602
Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia100UnidadHOJA DE BISTURI N 11 EQUIVALENTE SWANN MORTON (PEDIR CAJA DE 100 UNIDADES) CGU:0339007 HOJA DE BISTURI Nº 11 ACERO AL CARBONO - CAJA X 100 UNIDADES - lote 241126 vencimiento 25-11-2029 . ULTIMA COMPRA 30-03-2024 SEGUN FACTURA 67214 ORDEN DE COMPRA 359-583-AG24 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 548.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.120
TOTAL OC $ 652.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.