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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
359-1836-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 359-127-LP25 JULIO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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359-127-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Inst Nacional del Cancer Adquisiciones |
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Razón Social |
Instituto Nacional del Cancer
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R.U.T. |
61.608.404-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional del Cancer
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R.U.T. |
61.608.404-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
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Comuna |
*
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Impuesto |
104120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85111602
| Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia | 4 | Unidad | FRASCO VIDRIO GRADUADO TRANSPARENTE RECOLECTOR DE ORINA CGU:0333001
| FRASCO ORINA VIDRIO 3000 CC CON TAPA Y ASA. lote 20232404 vencimiento 05-08-2028. ULTIMA COMPRA 10-12-2024 SEGUN FACTURA 71989 ORDEN DE COMPRA 359-3481-SE24 |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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85111602
| Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia | 100 | Unidad | HOJA DE BISTURI N 11 EQUIVALENTE SWANN MORTON (PEDIR CAJA DE 100 UNIDADES) CGU:0339007
| HOJA DE BISTURI Nº 11 ACERO AL CARBONO - CAJA X 100 UNIDADES - lote 241126 vencimiento 25-11-2029 . ULTIMA COMPRA 30-03-2024 SEGUN FACTURA 67214 ORDEN DE COMPRA 359-583-AG24 |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 548.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 104.120
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$ 652.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.