|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
359-1891-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-06-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Inst Nacional del Cancer Adquisiciones |
|
Razón Social |
Instituto Nacional del Cancer
|
|
R.U.T. |
61.608.404-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independ |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
esteban jara torres |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Instituto Nacional del Cancer
|
|
R.U.T. |
61.608.404-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
29792 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MSW Design & Mobel E.I.R.L. |
|
Razón Social |
PRODUCCIONES Y SERVICIOS DE MARKETING MARLYS SIMPF
|
|
R.U.T. |
76.944.140-9 |
|
Sucursal |
MSW Design & Mobel E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56121703 2239-8-LP14
| Gabinetes | 2 | | (1093411 )GABINETE - AEREO 0.80 MTS PV UNIDAD 1113411 | (1093411) GABINETE - AEREO 0.80 MTS PV UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 80.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 160.000
|
$ 160.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 160.000
|
|
Descuento
|
$ 3.200
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.792
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 186.592
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.