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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
359-1925-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 359-52-LE25 JULIO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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359-52-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Inst Nacional del Cancer Adquisiciones |
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Razón Social |
Instituto Nacional del Cancer
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R.U.T. |
61.608.404-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional del Cancer
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R.U.T. |
61.608.404-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
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Comuna |
*
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Impuesto |
42765,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NOVOSALUD |
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Razón Social |
NOVOSALUD SPA
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R.U.T. |
76.768.780-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NOVOSALUD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85111602
| Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia | 12 | Unidad | REMOVEDOR DE MANCHAS EN POLVO,RESTAURADOR DE BRILLO 85 GRS PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CGU:0323016
| REMOVEDOR DE MANCHAS Y OXIDO LILAS BATRIK, FRASCO DE 85 GR. SE COTIZA X FRASCO DE 85GR. FICHA TÉCNICA Y CERTIFICACIONES ADJUNTAS. MÍNIMO PARA DESPACHO 60.000NETO |
$ 18.757,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.084
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$ 225.084
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Total Neto
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$ 225.084
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.766
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$ 267.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.