Orden de Compra. Nº359-2177-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 359-650-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional del Cancer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 359-2177-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 359-650-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Programa compras mes de Septiembre, según resolución exenta Nº 676 Id sigfe 87565 Favor despachar Urgente
Proveniente de Licitación 359-650-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
Comuna -1
Impuesto 10790,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CORREA HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.881.670-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151510
CAÑAMO DE ALGODON H5 (PITILLA) CONO DE 1 KG.4ConoCAÑAMO DE ALGODON H5 (PITILLA) CONO DE 1 KG.CONO PITILLA BLANCA ALGODON (CGU:0401075) $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
31201517
CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X 40MT7RolloCINTA EMBALAJE TRANSP. 48X 40MTCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X40(CGU:0401154) $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
41104929
ROLLO TERMICO 80MM X 40MTS.1 UNID.11RolloROLLO TERMICO 80MM X 40MTS.1 UNID.PAPEL TERMICO 80 MM X 40 MTS.(CGU:0401160) $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.015 $ 4.015
44111518
TARJETERO CON INDICE/KARDEX 600 UND.METALI/ACRIMET2UnidadTARJETERO CON INDICE/KARDEX 600 UND.METALI/ACRIMETTARJETERO TIPO CARDEX PARA 500 TARJETAS APROX(CGU:0401082) $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
44121902
TINTA MICROPOROSA PARA TIMBRE Nº 8010 AZUL5FrascoTINTA MICROPOROSA PARA TIMBRE Nº 8010 AZULTINTA PARA TIMBRE AUTOMATICO 801 ,FRASCO X 25 ML.(CGU:0401141) $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44122001
ARCHIVADOR VINIL. OFICIO 2 AROS AZ RHEIN 312206-95UnidadARCHIVADOR VINIL. OFICIO 2 AROS AZ RHEIN 312206-9ARCHIVADOR VINIL 2 AROS T/OFICIO AZUL REF:RHEIN COD 312206-9 (CGU:0401004) $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.925 $ 6.925
49161703
DVD+R GRABABLE 1 UN. 4.7 GB 4X IMATION.5UnidadDVD+R GRABABLE 1 UN. 4.7 GB 4X IMATION.DISCO DVD +R4X (CGU:0401123) $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.645 $ 1.645
55121606
ETIQUETA ADH.19X23 ADETEC20PaqueteETIQUETA ADH.19X23 ADETECETIQUETAS AUTOADHESIVAS 19 X 23 MM ,REF. ADETEC(CGU:0401161) $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
55121606
ETIQUETA ADH.19X40 ADETEC25SobreETIQUETA ADH.19X40 ADETECETIQUETA 19* 40 (CGU:0435013) $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.375 $ 4.375
Total Neto $ 56.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.790
TOTAL OC $ 67.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.