Orden de Compra. Nº359-2308-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 359-674-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional del Cancer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 359-2308-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 359-674-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Programa compras mes de Octubre, según resolución exenta Nº 729 Id sigfe 90045 Favor despachar Urgente
Proveniente de Licitación 359-674-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional del Cancer
R.U.T. 61.608.404-6
Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
Comuna -1
Impuesto 2432,95
Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA MACARENA PADILLA JIMENEZ
R.U.T. 9.364.224-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121605
Cinta adhesiva cristal 30 mts. X 18mm hand40UnidadCinta adhesiva cristal 30 mts. X 18mm handCINTA SCOTCH (CGU:0401016) $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44121804
Goma de borrar selloffice grande15UnidadGoma de borrar selloffice grandeGOMA PARA BORRAR(CGU:0401034) $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810
27111503
Cuchillo isofit n70 cartonero grande c/freno5UnidadCuchillo isofit n70 cartonero grande c/frenoCUCHILLO CARTONERO GRANDE (CGU:0401112) $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595 $ 595
44121624
Tijera isofit 3010 a 7" 17cm10UnidadTijera isofit 3010 a 7" 17cmTIJERA METALICA 17CMS (CGU:0401145) $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31201517
Cinta embalaje de 40mts X 48mm opp. crital, cono blanco, imp.20RolloCinta embalaje de 40mts X 48mm opp. crital, cono blanco, imp.CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X40(CGU:0401154) $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
44121708
Marcadores Kores cd negro 0,5 mm2UnidadMarcadores Kores cd negro 0,5 mmLAPIZ PARA MARCAR CD (CGU:0401174) $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
14111514
Block prepicado.oficio. Cuadriculado. 80h rhein2UnidadBlock prepicado.oficio. Cuadriculado. 80h rheinBLOCK BORRADOR OFICIO (CGU:0401011) $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120
Total Neto $ 12.805
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.433
TOTAL OC $ 15.238


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.